2022年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公安局预算信息公开
一、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公安局概况
(一)主要职能
公安机关是国家政权的重要组成部分,是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公安局肩负着维护beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少所管辖范围内应承担的责任和义务,维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故,管理户政、国籍、入境出境事务等。
(二)2022年主要工作任务
把维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全始终置于首位;深化改革强警、科技强警,加快推进公安大数据建设应用;健全完善多警联动、多侦联控打击犯罪新机制;积极对接人民群众新期待新需求,提升服务群众企业的能力水平;严守“四个铁一般”标准,锻造让党和人民放心满意的过硬公安队伍。
部门预算单位构成:
预算部门:beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公安局
序号
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所属单位名称
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1
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beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公安局
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二、2022年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公安局预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2022年收入预算15814.84万元,比2021年减少1961.75万元,下降11.04%,主要原因是项目减少。
(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2022年支出预算15814.84万元,比2021年减少1961.75万元,下降11.04%,主要原因是项目减少。
(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。
1.2022年基本支出13836.03万元,比2021年增加2753.27万元,主要原因是民、辅警经费增加。
2.2022年项目支出1978.81万元,比2021年减少4715.02万元,主要原因是辅警经费列入基本支出中,项目支出相应减少。
(四)政府性基金支出预算情况
本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算情况
本部门2022年没有国有经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。
三、其他重要事项
(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算124.2万元,比2021年增加1.8万元,主要原因为公务用车运行维护费增加。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年一致,主要原因是本部门本年度未涉及;公务接待费9万元,与2021年一致;公务用车运行维护费115.2万元,比2021年增加1.8万元;公务用车购置费0万元,与2021年一致,主要原因是本部门本年度未涉及。
(二)机关运行经费安排使用情况
2022年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公安局机关运行经费财政拨款预算1850万元,与2021年预算1647.39万元相比,增加202.61万元,增加原因主要是辅警公用经费列入基本支出中的公用经费支出。
(三)政府采购信息
2022年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公安局政府采购预算总额978.76万元,其中:政府采购货物预算290万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算688.76万元。
(四)国有资产占有使用情况
1.车辆情况:
beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公安局现拥有车辆64辆,其中,一般执法用车38辆,特种用车16辆,机要通信用车1国辆,应急保障用车2辆,一般公务用车7辆。
2.房屋情况:
beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公安局办公地址位于保晋路60号,产权隶属为beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公安局,房屋面积35398.14平方米。
(五)项目预算的绩效目标设立情况说明
1.绩效目标总体批复情况
2022年财政批复本单位绩效目标的项目有19个,涉及一般公共预算资金1978.81万元、政府性基金预算资金0万元。
2.beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公安局本级项目支出绩效目标申报表在附表(13)中公开。
(六)名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆 购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
5.政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
6.一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9.财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。
10.单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
11.上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
四、2022年本部门预算信息公开表
(1)部门收支总表
部门收支总表.xlsx
(2)部门收入总表
部门收入总表.xlsx
(3)部门支出总表
部门支出总表.xlsx
(4)财政拨款收支总表
财政拨款收支总表.xlsx
(5)一般公共预算支出表
一般公共预算支出表.xlsx
(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
一般公共预算安排的基本支出分经济科目表.xlsx
(7)政府性基金预算收入表
本单位没有相关内容。
(8) 政府性基金预算支出表
本单位没有相关内容。
(9) 国有资本经营预算收入预算表
本单位没有相关内容。
(10)一般公共预算“三公”经费预算表
一般公共预算“三公”经费预算表.xlsx
(11)机关运行经费
机关运行经费.xlsx
(12)政府采购预算资金明细表
政府采购预算资金明细表.xlsx
(13)beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公安局项目支出绩效目标申报表
beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公安局项目支出绩效目标申报表.xls