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        beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少规划和自然资源局

        beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少不动产登记中心2021年度决算信息公开
        发布日期:2022-10-14 发布机构:beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少规划和自然资源局

          目录 

          第一部分  概况 

          一、本部门职责 

          二、机构设置情况 

          第二部分  2021年度部门决算报表 

          一、收入支出决算总表 

          二、收入决算表 

          三、支出决算表 

          四、财政拨款收入支出决算总表 

          五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

          六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

          七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

          八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

          九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

          十、部门决算公开相关信息统计表 

          第三部分  2021年度部门决算情况说明 

          第四部分  名词解释 

          第五部分  附件 

            

            

          第一部分  概况 

          一、本部门职责 

          承办市区范围内各类自然资源和不动产登记、发证工作。负责市级不动产登记信息基础平台的运行管理、数据共享、维护更新。负责市级自然资源和不动产登记信息统计、分析。承担市区范围内自然资源和不动产登记相关政策、法规和技术的宣传,依法提供查询、咨询服务。负责市级自然资源和不动产登记数据资料的整理、保管、备份、归档等工作,开展登记档案的综合利用工作。协助市级开展不动产调查和权属纠纷调处工作。承担市区范围内自然资源和不动产权利证书的统一配号、统一定制和使用监督等工作。承办市辖区范围内土地使用权和全市范围内矿业权的公开出让及信息发布等工作。负责市辖区范围内土地使用权的转让、出租、抵押。负责办理市辖区范围内不动产交易手续,承办房屋买卖、赠与、划拨、转让、分割、合并、抵押、租赁等业务。 

          二、机构设置情况 

          正科级建制,公益一类事业单位,核定财政拨款事业编制45名。人员编制结构为:管理人员8名,专业技术人员36名,工勤人员1名。领导职数设:主任1名,副主任2名。隶属beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少规划和自然资源局。 

          第二部分  2021年度部门决算报表 

          一、收入支出决算总表 

          

          二、收入决算表 

               

          三、支出决算表 

          

          四、财政拨款收入支出决算总表 

          

          五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

          

          六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

          

          七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

           

          八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

          

          说明:beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少不动产登记中心没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据 

          九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

          

          说明:beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少不动产登记中心没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据 

          十、部门决算公开相关信息统计表 

          

          第三部分  2021年度部门决算情况说明 

          一、收入支出决算总体情况说明 

          2021年度收入总计763.65万元、支出总计763.65万元。与2020年相比,收入总计增加199.18万元,增长35.28%,支出总计增加199.18万元增长35.28%。主要原因是2021年开展“清零行动”,项目增加支出增加 

          二、收入决算情况说明 

          2021年度收入合计763.65万元,其中:财政拨款收入763.65万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。 

          三、支出决算情况说明 

          2021年度支出合计763.65万元,其中:基本支出443.84万元,占比58.12%;项目支出319.81万元,占比41.88%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。 

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

          2021年度财政拨款收入总计763.65万元、支出总计763.65万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加199.18万元,增长35.28%,财政拨款支出总计减少199.18万元,增长35.28%。主要原因是2021年开展“清零行动”,项目增加支出增加 

          五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

          (一)财政拨款支出决算总体情况 

          2021年度财政拨款支出763.65万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出增加199.18万元,增长35.28%。主要原因是2021年开展“清零行动”,项目增加支出增加。其中,人员经费480.31万元,占比62.9%,日常公用经费283.34万元,占比37.1%。 

          (二)财政拨款支出决算结构情况 

          2021年度财政拨款支出763.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出1.68万元,占0.22%;社会保障和就业(支出41.78万元,占5.47%;卫生健康(支出19.28万元,占2.52%;自然资源海洋气象等(支出669.46万元,占87.67%;住房保障支出31.45万元,占4.12% 

          (三)财政拨款支出决算具体情况 

          2021年度财政拨款支出年初预算559.14万元,支出决算763.65万元,完成年初预算的136.57%。其中: 

          自然资源海洋气象等支出年初预算461.17万元,支出决算669.46万元完成年初预算的145.16%,用于项目支出。较2020年决算增加225.67万元,增长50.85%,主要原因2021年开始开展“清零行动”,项目增加支出增加 

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

          2021年度财政拨款基本支出50.77万元,其中:人员经费416.34万元主要包括基本工资160.98万元、津贴补贴21.2万元、绩效工资107.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.78万元、职工基本医疗保险缴费19.28万元、其他社会保障缴费4.79万元、住房公积金31.45万元、其他工资福利支出29.32万元、退休费5.24万元、奖励金0.68万元公用经费21.58万元,主要包括办公费2.31万元、邮电费0.4万元、取暖费2.17万元、差旅费1.51万元、培训费0.13万元、工会经费5.21万元、福利费8.06万元、公务用车运行维护费1.79万元 

          七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

          (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

          2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.8万元,支出决算1.79万元,完成预算的99.44%,比2020年无增减变化 

          (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

          2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.79万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下: 

            1、因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,今年组团0个,累计0人次,开支内容包括无。 

            2、公务用车购置及运行费年初预算为1.8万元,支出决算为1.79万元,完成年初预算的99.44% 

          八、其他重要事项情况说明 

          (一)机关运行经费支出情况说明 

           

          (二)政府采购情况说明 

          2021年度政府采购支出总额215.51万元,其中:政府采购货物支出170.51万元、政府采购服务支出45万元。政府采购授予中小企业合同金额215.51万元,占政府采购支出总额的100%。其中政府采购授予小微企业合同金额215.51万元,占政府采购支出总额的100%. 

          (三)国有资产占用情况说明 

          截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中,其他用车1辆,其他用车主要是公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

          (四)预算绩效情况说明 

                 无 

          (五)其他需要说明的事项 

                  

          第四部分  名词解释 

          一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预 

          算资金。 

          二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 

          取得的收入。 

          三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 

          之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

          四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收 

          入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

             五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

          六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到 

          本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

          七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 

          税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

          八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 

          后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

          九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 

          务而发生的人员支出和公用支出。 

          七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

          八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

          九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

          第五部分  附件 

          附件1:2021年度beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少不动产登记中心部门决算公开报表

                各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。