(一)主要职能
1. 承担全市科技资源潜力调查,建立科技资源数据信息库。
2. 承担各类科技事项受理、推荐、评审认定、绩效考核等工作。
3. 承担科技成果信息收集、转化对接、评价、发布等社会公益服务,促进科技成果转化、加速科技成果产业化。
4. 组织开展学术交流与科技合作,促进企业与国内外高校院所产学研深度融合。
5. 服务“双创”工作,促进科技孵化器、众创空间等创新平台建设,承办各类创新创业竞赛活动。
(二)2021年主要工作任务
1、加强政治思想及业务能力学习,加强党史教育,提高政治站位和业务素质。
2、市级双创升级计划及2019年认定的众创空间绩效考核工作。
3、2021年度市级创新平台团队、科技成果转化示范基地(企业)、中试基地、重点实验室、工程技术研究中心的评审认定。
4、区域创新促进中心将严格按照新职能,受局委托负责阳泉产业技术研究院筹建及运营,配合科技局机关职能科室,在科技资源潜力调研、促进成果转化、服务双创平台、加强科技合作交流等方面加强调研学习、谋划新举措,探索新路子、做出新成绩。
5、落实政府扶贫与乡村振兴工作。
部门预算单位构成:
预算部门:beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少区域创新促进中心
序号 |
所属单位名称 |
1 |
beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少区域创新促进中心 |
2 |
|
3 |
|
二、2021年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少区域创新促进中心预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2021年收入预算167.26万元,比2020年增加15.52万元,增长10.23%,主要原因是人员经费增加了13.78万元,住房公积金增加了1.74万元。
(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2021年支出预算167.26万元,比2020年增加15.52万元,增长10.23%,主要原因是人员经费增加了13.78万元,住房公积金增加了1.74万元。
(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明
1.2021年基本支出167.26万元,比2020年增加(15.52万元,主要原因是人员经费增加了13.78万元,住房公积金增加了1.74万元。
2.2021年项目支出0万元,比2020年减少0万元。
(四)政府性基金支出预算情况
beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少区域创新服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、其他重要事项
(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.8万元,比2020年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年0万元;公务接待费0万元,比2020年增加0万元,;公务用车运行维护费1.8万元,比2020年增加0万元,公务用车购置费0万元,比2020年增加(减少)0万元。
(二)机关运行经费安排使用情况
2021年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少区域创新促进中心机关运行经费财政拨款预算131.34万元,与2020年预算119.59万元相比,增加11.75万元,增加原因主要是工资福利费支出增加11.75万元。
(三)政府采购信息
2021年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少区域创新促进中心政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况
1.车辆情况:beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少区域创新促进中心已于2019年处置完车辆。
2.房屋情况:办公地址:beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少南山南路8号、办公面积65平方米。
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1.绩效目标情况
2021年财政批复本部门(单位)绩效目标的项目有0个,涉及一般公共预算资金0万元、政府性基金预算资金0万元。
2.绩效管理情况
本部门单位没有相关内容。
(六)名词解释
1.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务:政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
附件:2021年部门预算批复表(地市用).xls |