(一)主要职能
1、推广先进的养殖技术,促进农业发展
2、负责全市蜂业经济发展规划、政策的制定与实施。
3、指导养蜂生产,科学养蜂技术推广、技术培训、技术服务。
4、推广蜜蜂授粉农艺措施。
5、蜜蜂疫情的监测与防治;蜜蜂遗传育种与推广
(二)2020年主要工作任务
一是以“绿色防控”为理念,做好蜜蜂病虫害绿色防控建设。计划在全市养蜂户中推广蜜蜂绿色防控技术,通过推广药残低、无污染的系列蜂药和物理防治技术,降低蜂病的发生率,确保养蜂数量稳中有升,保证蜂产品的质量安全,为消费者提供安全、放心的蜂产品。
二是计划引进中蜂种蜂王新品种,对本地中蜂进行改良,提高中蜂资源的利用率,拟在三个县分别设立中蜂养殖示范基地。
三是继续加大标准化养蜂示范基地的创建力度,按照beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少养蜂产业化联合体示范基地建设标准,指导蜂业合作社或家庭蜂场对创建标准化养蜂示范基地进行规划、设计和技术指导。
二、2020年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少养蜂技术推广站预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
例:2020年收入预算61.99万元,比2019年减少3.48万元,下降5.32%,主要原因是项目经费减少。
(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
例:2020年支出预算61.99万元,比2019年减少3.48万元,下降5.32%,主要原因是项目经费减少。
(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。例:
1.2020年基本支出56.99万元,比2019年减少0.48万元,主要原因是经费预算减少。
2.2020年项目支出5万元,比2019年减少3万元,主要原因是财政预算减少。
(四)政府性基金支出预算情况
本单位没有相关内容
三、其他重要事项
(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.85万元,与2019年持平。其中:公务接待费0.05万元,与2019年持平;公务用车运行维护费1.8万元,与2019年持平。
(二)机关运行经费安排使用情况
2020年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少养蜂技术推广站机关运行经费财政拨款预算61.99万元,与2019年预算65.47万元相比,减少3.48万元,减少原因主要是项目经费减少。
(三)政府采购信息
2020年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少养蜂技术推广站政府采购预算总额0.5万元,其中:公务用车运行维护费中的车辆保险费预算0.5万元。
(四)国有资产占有使用情况
1.车辆情况 本单位无车辆
2.房屋情况:本单位在beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少南大街204号工商大厦,占用市直机关事务管理局房屋,面积54平米,其中办公用房30平米、业务用房24平米。
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位没有相关内容
四、2020年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少养蜂技术推广站预算信息公开表
(1) 部门收支总表
部门收支总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
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支 出 |
|
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项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
一、公共财政预算资金 |
65.47 |
一、一般公共服务支出 |
0.20 |
一、工资福利支出 |
49.64 |
一般拨款 |
65.47 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
15.25 |
行政性收费 |
|
三、公共安全支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
0.58 |
专项收入 |
|
四、教育支出 |
|
四、转移性支出 |
|
其他预算内资金 |
|
五、科学技术支出 |
|
五、债务利息及费用支出 |
|
二、政府性基金 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
六、资本性支出(基本建设) |
|
当年收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
6.52 |
七、其他资本性支出 |
|
基金上年结余 |
|
八、社会保险基金支出 |
|
八、对企业补助(基本建设) |
|
三、纳入专户管理的资金 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.28 |
九、对企业补助 |
|
当年安排 |
|
十、节能环保支出 |
|
十、对社会保障基金补助 |
|
专户结余资金 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
十一、其他支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
十二、农林水支出 |
56.47 |
|
|
五、上年结余 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
|
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十六、金融支出 |
|
|
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十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
十九、住房保障支出 |
|
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|
|
二十、粮油物资储备支出、 |
|
|
|
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|
二十一、国有资本经营运输支出 |
|
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二十二、预备费 |
|
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|
二十三、其他支出 |
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|
二十四、转移性支出 |
|
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|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
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|
收入合计 |
65.47 |
支出合计 |
65.47 |
支出合计 |
65.47 |
(2) 部门收入总表
|
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表02 |
部门收入总表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
公共财政预算资金 |
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|
政府性基金 |
|
|
纳入专户管理的资金 |
|
|
上级补助收入 |
上年结余 |
其他收入 |
小计 |
一般拨款 |
行政性收费 |
专项收入 |
其他预算内资金 |
政府性基金小计 |
当年收入 |
上年结余 |
小计 |
当年安排 |
专户结余资金 |
||||||
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
合计 |
65.47 |
65.47 |
65.47 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
32 |
组织事务 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他组织事务支出 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.52 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
6.52 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.52 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.28 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
2.28 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
2.28 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
56.47 |
56.47 |
56.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
农业 |
56.47 |
56.47 |
56.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
事业运行(农业) |
48.47 |
48.47 |
48.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他农业支出 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
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(3) 部门支出总表
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表03 |
部门支出总表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
** |
** |
** |
|
合计 |
65.47 |
57.47 |
8.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.20 |
0.20 |
|
32 |
组织事务 |
0.20 |
0.20 |
|
99 |
其他组织事务支出 |
0.20 |
0.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.52 |
6.52 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
6.52 |
6.52 |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.52 |
6.52 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.28 |
2.28 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
2.28 |
2.28 |
|
02 |
事业单位医疗 |
2.28 |
2.28 |
|
213 |
农林水支出 |
56.47 |
48.47 |
8.00 |
01 |
农业 |
56.47 |
48.47 |
8.00 |
04 |
事业运行(农业) |
48.47 |
48.47 |
|
99 |
其他农业支出 |
8.00 |
|
8.00 |
(4)财政拨款收支总表
|
|
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|
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表04 |
财政拨款收支总表 |
|
|
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|
单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、一般公共预算拨款 |
65.47 |
一、一般公共服务支出 |
0.20 |
0.20 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
八、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
56.47 |
56.47 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出、 |
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营运输支出 |
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
65.47 |
支出合计 |
65.47 |
65.47 |
|
(5)一般公共预算支出表
|
|
|
|
表05 |
一般公共预算支出表 |
|
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|
|
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|
单位:万元 |
功能分类科目 |
|
2019年预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
** |
** |
** |
|
合计 |
65.47 |
57.47 |
8.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.20 |
0.20 |
|
32 |
组织事务 |
0.20 |
0.20 |
|
99 |
其他组织事务支出 |
0.20 |
0.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.52 |
6.52 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
6.52 |
6.52 |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.52 |
6.52 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.28 |
2.28 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
2.28 |
2.28 |
|
02 |
事业单位医疗 |
2.28 |
2.28 |
|
213 |
农林水支出 |
56.47 |
48.47 |
8.00 |
01 |
农业 |
56.47 |
48.47 |
8.00 |
04 |
事业运行(农业) |
48.47 |
48.47 |
|
99 |
其他农业支出 |
8.00 |
|
8.00 |
(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
|
表06 |
|
|
一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
|
|
|
|
单位:万元 |
经济科目 |
预算数 |
** |
** |
合计 |
57.47 |
工资福利支出 |
49.64 |
基本工资 |
19.84 |
津贴补贴 |
2.59 |
奖金 |
1.65 |
绩效工资 |
11.92 |
基本养老保险缴费 |
6.52 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.22 |
其他社会保障缴费 |
1.01 |
住房公积金 |
3.89 |
商品和服务支出 |
7.25 |
办公费 |
0.50 |
印刷费 |
0.36 |
水费 |
0.08 |
电费 |
0.25 |
邮电费 |
0.30 |
物业管理费 |
0.80 |
差旅费 |
0.80 |
培训费 |
0.36 |
工会经费 |
0.65 |
福利费 |
1.13 |
公务用车运行维护 |
1.80 |
其他商品和服务支出 |
0.22 |
对个人和家庭的补助 |
0.58 |
退休费 |
0.39 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.19 |
(7)政府性基金预算支出表
|
|
|
|
表07 |
政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
|
2018年预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
|
|
(8)一般公共预算“三公”经费预算表
|
表08 |
一般公共预算“三公”经费预算表 |
|
|
单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
合计 |
1.85 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
0.05 |
3、公务用车费 |
1.80 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
1.80 |
(2)公务用车购置费 |
|
(9)政府采购预算表
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
批复09表 |
2019年市级政府集中采购项目预算表 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
|
|
单位编码 |
单位名称(科目) |
项目 |
|
|
规格要求 |
数量 |
计量单位 |
总计 |
公共财政预算资金 |
|
|
|
|
政府性基金 |
|
|
纳入专户管理的资金 |
|
|
上级补助收入 |
上年结余 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 |
采购项目 |
采购目录 |
经济科目 |
小计 |
一般拨款 |
行政性收费 |
专项收入 |
其他预算内资金 |
政府性基金小计 |
当年收入 |
上年结余 |
小计 |
当年安排 |
专户结余资金 |
|||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
1.00 |
|
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
046005 |
beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少养蜂技术推广站 |
|
|
|
|
1.00 |
|
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
04 |
046005 |
事业运行(农业) |
公务用车运行维护费 |
机动车保险服务★ |
公务用车运行维护(定额) |
|
1.00 |
辆 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上述9张表与预算批复电子数据一同下发,部门单位通过部门预算编制软件系统检索导出。表(1)-(8)检索步骤:查询报表—部门公开表—数据浏览—查询所有报表页数据;表(9)检索步骤:查询报表—部门批复打印表—数据浏览—表9政府采购预算表。