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        beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少体育产业产业管理中心2020年度部门决算
        发布日期:2021-09-17 发布机构:
         

         

        目录

        第一部分  概况

        一、本部门职责

        二、机构设置情况

        第二部分  2020年度部门决算报表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        十、部门决算公开相关信息统计表

        第三部分  2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        八、其他重要事项情况说明

        第四部分  名词解释

        第五部分  附件

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分  概况

        一、本部门职责

        推动全市体育产业发展。指导、协调全市体育产业开发和市场培育,管理和开发市体育局所属体育产业项目及无形资产。开展体育咨询、中介组织(机构)相关人员的培训工作。参与体育产业经营场所标准的验收评估。

        二、机构设置情况

        下设办公室。

        第二部分  2020年度部门决算报表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        十、部门决算公开相关信息统计表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第三部分  2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2020年度收入总计35.85万元、支出总计35.85万元。与2019年相比,收入总计增加18.41万元,增加105.9%,支出总计增加18.41万元增加105.9%。主要原因是2020年1月调出1人,调入2人,新考录1人

        二、收入决算情况说明

        2020年度收入合计35.85万元,其中:财政拨款收入30.85万元,占比86.1%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;年初结转结余收入5万元,占比13.9%。

        三、支出决算情况说明

        2020年度支出合计35.85万元,其中:基本支出28.05万元,占比78.2%;项目支出7.8万元,占比21.8%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2020年度财政拨款收入总计35.85万元、支出总计35.85万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加18.41万元,增加105.9%,财政拨款支出总计增加18.41万元增加105.9%。主要原因是2020年1月调出1人,调入2人,新考录1人

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2020年度财政拨款支出30.85万元,占本年支出合计的86.1%。与2019年相比,财政拨款支出增加13.44万元,增加77.2%。主要原因是2020年1月调出1人,调入2人,新考录1人。其中,人员经费25.14万元,占比81.5%,日常公用经费5.71万元,占比18.5%。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2020年度财政拨款支出30.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出0.08万元,占0.3%;文化旅游体育与传媒支出25.26万元,占81.9%;社会保障和就业(支出2.52万元,占8.2%;卫生健康(支出1.1万元,占3.6%住房保障(类)支出1.9万元,占6.2%

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2020年度财政拨款支出年初预算21.2万元,支出决算21.2万元,完成年初预算的145.5%。其中:

        一般公共服务支出年初预算0.08万元,支出决算0.08万元完成年初预算的100%,用于报刊订阅。文化旅游体育与传媒支出25.26万元用于工资和福利支出,较2019年决算增加9.95万元,增长65%,主要原因单位新调入人员。社会保障和就业(支出2.52万元用于基本养老费支出,较2019年决算增加0.82万元,主要原因单位新调入人员卫生健康(支出1.1万元用于医疗保险支出,较2019年决算增加0.6万元,主要原因单位新调入人员;住房保障(类)支出1.9万元,用于住房公积金支出,较2019年决算增加1.9万元,主要原因单位新调入人员。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度财政拨款基本支出30.85万元,其中:人员经费25.14万元主要包括工资福利支出,对个人和家庭补助支出公用经费5.7万元,主要包括商品和服务支出

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

        2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,比2019年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因是单位无三公经费

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        单位无三公经费

        八、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明

        单位无机关运行经费

        (二)政府采购情况说明

        2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%.

        (三)国有资产占用情况说明

        截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,没有其他用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

        (四)预算绩效情况说明

        (1)预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类0个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金万元,占政府性基金预算项目支出总额的%。

        (2)部门决算中项目绩效自评结果。

        我单位无项目绩效自评

        (3)部门评价项目绩效评价结果。

        我单位无项目绩效评价

        (五)其他需要说明的事项

        我单位无其他说明的事项

        第四部分  名词解释

        部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

        一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

        算资金。

        二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

        取得的收入。

        三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

        之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

        入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

           五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

        本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

        税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

        八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

        后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

        务而发生的人员支出和公用支出。

        七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        第五部分  附件

        各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。