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        beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少信访局

        2021年部门单位预算信息公开
        发布日期:2021-03-31 发布机构:信访局

          一、部门概况 

          (一)主要职能 

          1.负责处理市内群众和境外人士给市委、市政府的来信,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议。 

          2.承办省委、省政府及省信访局交市委、市政府及本局办理的信访事项。 

          3.承办市委、市政府交办的信访事项,督促检查领导同志有关信访批示的落实情况;向各县(区)委、县(区)政府有关部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。 

          4.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;协调处理群众上访和异常、突发信访事件;检查、协调市党、政、军各部门的信访工作和各县(区)委、县(区)政府机关的信访工作。 

          5.指导全市信访业务工作;研究、起草有关信访工作的方针、政策和法律、法规草案;总结推广各地、各部门信访工作的经验,提出加强和改进信访工作的意见和建议。 

          6.了解并掌握信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训;指导信访部门办公自动化建设。 

          7.负责信访工作的宣传和信息发布;协调信访工作外事活动和对外交流。 

          8.承担市委、市政府交办的其他事项。 

          (二)2021年主要工作任务 

          2021年中国共产党成立一百周年也是“十四五”规划开局之年。市委、市政府全市信访工作总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,认真贯彻落实市委、市政府关于深入开展“三零”单位创建工作,深入开展矛盾纠纷排查化解,依法及时就地解决群众诉求,维护群众合法权益,为全市深入贯彻落实省委“四为四高两同步”总体思路和市委“重塑竞争新优势,倾力打造晋东区域中心城”发展思路营造安全稳定的硬环境、好环境 

          1.深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想 

          2.深入推进“零上访”单位创建工作 

          3.专项治理重复信访,深化信访制度改革措施 

          4.开展“寻找最美信访干部”“创建人民满意窗口”等专项活动 

          5.加强信访干部队伍建设 

          部门预算单位构成: 

          预算部门:beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少信访局 

          

        序号 

        所属单位名称 

        1 

        beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少信访局 

        2 

        beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少信访服务中心 

         

          

        二、2021年部门预算安排情况说明 

          (一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

          2021年收入预算346.23万元,比2020收入预算381.47万元减少35.24万元,下降9.24%,主要原因是人员减少 

          (二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

          2021年支出预算346.23万元,比2020支出预算381.47万元减少35.24万元,下降9.24%,主要原因是人员减少 

          (三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。例 

          1.2021年基本支出186.33万元,比2020基本支出224.17万元减少37.84万元,下降16.88%,主要原因是人员减少 

          2.2021年项目支出159.90万元,比2020项目支出157.30万元增加2.6万元,增加1.65%,主要原因是项目调整 

          (四)政府性基金支出预算情况 

          2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

          三、其他重要事项 

          (一)“三公”经费安排情况及增减变化原因 

          2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算1万元,2020持平。其中:因公出国(境)费用;公务接待费1万元,2020持平公务用车运行维护费,公务用车购置费。 

          (二)机关运行经费安排使用情况 

          2021年部门机关运行经费财政拨款预算30.82万元,与2020年预算34.89万元相比,减少4.07万元,下降11.67%,减少原因主要是人员减少 

          (三)政府采购信息 

          2021本部门无政府采购预算 

          (四)国有资产占有使用情况 

          1.本部门未使用国有车辆。 

          2.本部门未占有国有房屋 

          (五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

          1.绩效目标情况 

          2021年财政批复本部门绩效目标的项目有3个,涉及一般公共预算资金95万元。 

          2.绩效管理情况 

          2021年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。 

          (六)名词解释 

          1.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

          2.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

          3.“三公”经费:市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

          4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

          5.政府购买服务:政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。 

          四、2021年部门预算信息公开表 

          (1)预算收支总表 

          (2)预算收入总表 

          (3)预算支出总表 

          (4)财政拨款收支总表 

          (5)一般预算支出预算 

          (6)一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

          (7)政府性基金预算收入 

          (8)政府性基金预算支出预算表 

          (9)一般公共预算“三公”经费支出情况统计 

          (10)机关运行经费预算财政拨款情况统计表 

         

          附:2021年部门预算公开表(地市用)_2021-04-16.xls 

              项目支出绩效目标申报表_2021-04-16接待处置.xls