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        beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少信访服务中心2021年度部门决算
        发布日期:2022-10-11 发布机构:beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少信访局

          目录  

          第一部分  概况  

          一、本部门职责  

          二、机构设置情况  

          第二部分  2021年度部门决算报表  

          一、收入支出决算总表  

          二、收入决算表  

          三、支出决算表  

          四、财政拨款收入支出决算总表  

          五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)  

          六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)  

          七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

          八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

          九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

          十、部门决算公开相关信息统计表  

          第三部分  2021年度部门决算情况说明  

          第四部分  名词解释  

          第五部分  附件 

           

           

            

          第一部分  概况  

          一、本部门职责  

          为群众来访提供登记、接访、办理等“一站式”服务。信访服务中心及驻厅人员的日常管理,群众来访来电来信登记、分流、交办工作,规范信访服务中心秩序,协助办理上级交办、转办的群众来信,督促有权处理机关及时受理。  

          二、机构设置情况  

          决算部门:beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少信访服务中心  

        序 号  

        所属单位名称  

        1  

        beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少信访服务中心  

        2  

           

             

          第二部分  2021年度部门决算报表  

          一、收入支出决算总表  

          二、收入决算表  

          三、支出决算表  

          四、财政拨款收入支出决算总表  

          五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)  

          六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)  

          七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

          八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

          九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

          十、部门决算公开相关信息统计表  

          第三部分  2021年度部门决算情况说明  

          一、收入支出决算总体情况说明  

          2021年度收入总计50.28万元、支出总计50.28万元。与2020年相比,收入总计增加50.28万元,支出总计增加50.28万元。主要原因是信访服务中心2021年2月取得法人证,2020年无预算数、无决算数  

          二、收入决算情况说明  

          2021年度收入合计50.28万元,其中:财政拨款收入50.28万元,占比100%  

          三、支出决算情况说明  

          2021年度支出合计50.28万元,其中:基本支出50.28万元,占比100%,无项目支出。  

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

          2021年度财政拨款收入总计50.28万元、支出总计50.28万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加50.28万元。主要原因是信访服务中心2021年2月取得法人证,2020年无财政拨款  

          五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

          (一)财政拨款支出决算总体情况  

          2021年度财政拨款支出50.28万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出增加50.28万元。主要原因是信访服务中心2021年2月取得法人证,2020年无财政拨款,无支出。其中,人员经费38.34万元,占比76.25%,日常公用经费11.94万元,占比23.75%。  

          (二)财政拨款支出决算结构情况  

          2021年度财政拨款支出50.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出40.23万元,占80.01%社会保障和就业支出4.52万元,8.99%;卫生健康支出2.01,占4%;住房保障支出3.52万元,占7%  

          (三)财政拨款支出决算具体情况  

          2021年度财政拨款支出年初预算0万元,支出决算50.28万元一般公共服务支出40.23万元,社会保障和就业支出4.52万元卫生健康支出2.01住房保障支出3.52万元,主要原因是信访服务中心2021年2月取得法人证,2021年无年初预算数  

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

          2021年度财政拨款基本支出50.28万元,其中:人员经费38.34万元主要包括基本工资16.51万元,津贴补贴3.94万元,绩效工资7.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费4.53万元,职工基本医疗保险缴费2.01万元,其他社会保障缴费0.57万元,住房公积金3.52万元公用经费11.94万元,主要包括商品和服务支出9.59万元,其中办公费3.43万元,印刷费0.5万元,培训费0.5万元,邮电费0.42万元,物业管理费1.12,差旅费1.11万元,工会经费0.78万元,福利费1.45万元,其他商品和服务支出0.28万元;资本性支出2.35万元。  

          七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

          (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。  

          2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元,支出决算0万元。  

          (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

          本部门无三公经费。  

          八、其他重要事项情况说明  

          (一)机关运行经费支出情况说明  

          本部门无机关运行经费。  

          (二)政府采购情况说明  

          2021年度政府采购支出总额2.35万元,其中:政府采购货物支出2.35万元占政府采购支出总额的100%.  

          (三)国有资产占用情况说明  

          截至2021年12月31日,本部门车辆,无单价50万元(含)以上的通用设备,单价100万元(含)以上专用设备。  

          (四)预算绩效情况说明  

          1)预算绩效管理工作开展情况  

          2021年度市信访服务中心未开展部门复评  

          根据预算绩效管理要求,我部门组织对beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少信访服务中心开展整体绩效自评,涉及一般公共预算支出50.28万元,未委托第三方机构开展整体绩效评价。从评价情况来看,完成了年度预算绩效管理目标。所有资金的日常管理工作均按照国家相关条例执行,预算绩效管理总目标已按照计划完成。  

          2)部门决算中项目绩效自评结果  

          2021年度市信访服务中心无项目支出。  

          3)部门评价项目绩效评价结果  

          2021年度市信访服务中心未开展项目绩效评价  

          (五)其他需要说明的事项  

          第四部分  名词解释  

          部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)  

          一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预  

          算资金。  

          二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动  

          取得的收入。  

          三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动  

          之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

          四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收  

          入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。  

             五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。  

          六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到  

          本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

          七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得  

          税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。  

          八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以  

          后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

          九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任  

          务而发生的人员支出和公用支出。  

          七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

          八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

          九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

          第五部分  附件  

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