2019年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督局城区分局决算信息公开
第一部分 beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督局城区分局概况
(一)主要职能
beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督局城区是beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城区产品质量监督管理的主管部门,履行质量技术监督综合管理和行政执法两项职能。一是对质量、计量、标准化、认证认可和特种设备安全监察工作进行综合管理;二是进行市场监管,对质量、计量、标准化、认证认可和特种设备安全监察等方面依法进行监督检查,并对违法行为依法进行查处。
(二)部门决算单位构成:
决算部门:beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督局城区分局
序号 |
所属单位名称 |
1 |
beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督局城区分局 |
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
注意:报表无数据也要公开空表 ,并注明本表本年无数据。
第三部分 beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督局城区分局2019年度部门决算情况说明
一、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督局城区分局2019年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计171.88万元,支出总计174.21万元,与2018年度决算数相比,收入减少46.26万元,减26.91 %,支出减少40.57万元,减23.29 %,主要原因是:机构改革,人员调整。
二、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督局城区分局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计171.88万元,其中:财政拨款收入171.88万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0 万元,占0 %。
三、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督局城区分局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计174.21万元,其中:基本支出168.04万元,占96.46%;项目支出6.17万元,占3.54 %;经营支出0万元,占0 %。
四、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督局城区分局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
与2018年度决算数相比,减43.93万元,减25.22%。主要原因是:机构改革,人员调整。
五、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督局城区分局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出153.03万元,占本年支出合计的100%,与2018年度决算数相比,无变化。
(二)财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出主要用于一般公共服务支出153.03万元,占87.84%,与2018年度决算数相比,减36.99万元,减24.17%。主要原因是:机构改革,人员调整。社会保障和就业支出16.36万元,占9.39%,与2018年相比,减少3.41万元,减20.84%;主要原因是:机构改革,人员调整。卫生健康支出4.82万元,与2018年相比,减少0.17万元,减3.53%;主要原因是:机构改革,人员调整。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为162.56万元,支出决算为171.88 万元,完成年初预算的105.73%,其中:行政运行年初预算为133.75万元,支出决算为146.3万元,完成年初预算的109.38%,主要原因为工资调整。市场监管执法年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。其他组织事务支出年初预算为0.56万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的100%。机关事业单位基本养老保险交费支出年初预算为17.25万元,支出决算为15.2万元,完成年初预算的88.12%,主要原因为机构改革,人员调整。行政单位医疗年初预算为6万元,支出决算为4.82万元,完成年初预算的80.33%,主要原因为机构改革,人员调整。
六、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督局城区分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出168.04万元,其中人员经费支出149.68万元,包括:基本工资49.08万元、津贴补贴37.2万元、奖金24.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.36万元、职工基本医疗保险缴费4.82万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金9.67、其他工资福利支出6.79万元、退休费0.39万元、奖励金0.24万元;公用经费18.36元,包括:办公费0.31万元、印刷费0.56万元、电费0.15万元;邮电费1.15万元、差旅费0.37万元、工会经费1.61万元、福利费3.95万元、公务用车运行维护费0.39万元、其他交通费用9.87万元。与2018年决算数相比,人员经费减42.26万元,减28.57%;公用经费将1.02万元,减5.56%。
七、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督局城区分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元,支出为0.5万元,完成年初预算12.82%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革,公车费由城区食药局支取。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.5万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,今年组团0个,累计0人次,无开支.
2、公务用车购置及运行费年初预算为3.6万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的13.89 %,主要原因是:机构改革,公车费由城区食药局支取。
3、公务接待费预算为0.3万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的原因是:单位无项开支。
八、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
2019年,根据预算绩效管理要求,我局以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,对2019年度一般公共预算的3个项目支出全面开展绩效自评,占一般公共预算项目支出总额的100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果,附相关评价及评价表格
一、部门(单位)基本概况 |
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联系人 |
张琳 |
联络电话 |
2054315 |
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人员编制 |
12 |
实有人数 |
12 |
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职能职责概述 |
beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质监局城区分局是beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城区产品质量监督管理的主管部门,履行质量技术监督综合管理和行政执法两项职能。一是对质量、计量、标准化、认证认可和特种设备安全监察工作进行综合管理;二是进行市场监管,对质量、计量、标准化、认证认可和特种设备安全监察等方面依法进行监督检查,并对违法行为依法进行查处。 |
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年度主要工作内容 |
任务1:以机构改革为契机,展现干部队伍新形象; 任务2:以创卫防疫为责任,展现安全监管新作为; 任务3:以“三大安全”为重点,筑牢安全监管新防线; 任务4:以服务发展为目的,持续激发市场新活力; 任务5:以基础建设为保障,提高保障发展新水平。 |
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总体运行情况及取得的成绩 |
2019年,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,区政府,区市场监管局的正确领导下,积极克服机构改革带来的职能履行“过渡期”、工作机制“空窗期”、机构运转“磨合期”等影响,坚决打牢全区市场监管工作的基础,坚定推进改革和工作任务, 围绕“一条主线”,锁定“一个目标”,突出“六个重点”,以新思路新举措新担当抓改革、护公平、保安全、提质量、惠民生、强基础,确保了全年目标任务圆满完成,实现了新班子、新机构的良好开局,开创了市场监管工作新局面。 |
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二、部门(单位)收支情况 |
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年度收入情况(万元) |
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机构名称 |
收入合计 |
其中: |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理非税收入拨款 |
其他收入 |
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beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督局城区分局 |
174.21 |
2.33 |
171.88 |
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
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机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
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基本支出 |
其中: |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督局城区分局 |
174.21 |
168.04 |
149.68 |
18.36 |
6.17 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督局城区分局 |
3.6 |
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3.6 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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56.19 |
56.19 |
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效目标及实施计划完成情况 |
预期目标及实际完成情况 |
(一)标准化工作经费 1、预期目标:提升全社会标准化意识,达到提高标准化工作和对经济和社会发展贡献率的预期目标。 2、实际完成:开展标准化知识培训1次,通过开展标准化知识培训,提升企业标准化人才队伍建设;2020年9月-10月开展标准化系列宣传活动2次。 (二)特种设备安全监管执法经费 1、预期目标:普及提供特种设备基层监管人员的业务能力,加强特种设备使用单位的主体责任意识,防范特种设备安全事故的发生。 2、实际完成:加强了特种设备基层监管人员业务能力,无特种设备安全事故的发生。 (三)质量安全监管经费 1、预期目标:开展环保相关产品质量安全监管,持续对商品煤、车用汽柴油和车用尿素进行专项抽查,为我区生态文明建设提供有力的监管保障。 2、实际完成:开展安全帽、安全带、校服、服装鞋帽等商品质量抽查,对商品煤、车用汽柴油和车用尿素进行专项抽查。 |
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产出目标及效益目标绩效情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标
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质量指标 |
培训合格率 |
培训人员80%合格 |
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注册登记率,监管覆盖率 |
达到全登记、全覆盖 |
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抽检范围覆盖 |
商品煤、车用汽柴油、车用尿素、安全帽、校服等生产销售企业 |
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成本指标 |
“三公”经费只减不增 |
完成目标 |
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效益目标
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社会效益 |
政府、企业、群众对市场监管工作的认可度进一步提高 |
完成目标 |
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经济效益 |
经费开支控制在预算范围内 |
完成目标 |
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社会公众和服务对象满意度 |
社会公众和服务对象满意度90% |
完成目标 |
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自评结论
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优秀□ 良好√ 中等□ 差等□ |
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问题和建议 |
(一)存在问题 项目评价指标体系不够健全完善,有些评价指标还不够准确、恰当,绩效评价机制不尽完善,专项资金不足,影响了部分绩效目标的完成。 (二)工作建议 加强整体预算绩效管理工作,选用科学、实用、高效的评价指标,提高绩效评价的效率性和准确性,强化评审监督职能,加强项目绩效目标责任的考核,建立起准确的评价指标、适当的评价方法的部门预算绩效评价体系。 |
(三)部门评价项目绩效评价结果
我部门2019年绩效评价结果:良好。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督局城区分局机关运行经费支出18.36万元,与年初预算数相比,为预算数的53.1%,决算数小于预算数的原因是:机构改革,人员调整,经费调整。
(二)政府采购支出情况
2019 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。
(三)国有资产占用情况
截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆2辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是一般公务用车 ;单价50万元以上通用设备0台(套),单价 100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分:名词解释
一、 一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。
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