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        beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保障局

        beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少药械集中招标采购中心(beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医保网络中心)2021年度部门决算
        发布日期:2022-10-17 发布机构:beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保障局

        beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少药械集中招标采购中心

        (beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医保网络中心)

        2021年度部门决算

         

        第一部分  概况

        一、本部门职责

        (一)基本情况

        beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少药械集中招标采购中心(beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医保网络中心)于2019年末成立,是正科级公益一类财政拨款事业单位。事业编制8名,实有人数1人。隶属于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保障局。

        (二)职能

        负责全市医药机构药械集中带量采购具体工作的实施。做好全省和本市药械集中竞价监管平台的应用工作,对医药机构药械购销情况定期进行汇总分析。组织开展全市药械集中带量采购工作相关业务培训,做好宣传引导工作。承担全市医疗保障信息化建设总体规划的组织实施及管理工作。负责全市经办机构,定点医药机构等单位接入医保骨干网的管理工作。负责全市医疗保障业务系统定期开展对照分析工作,做好网络安全培训及市医疗保障业务信息系统相关的培训和推广等工作。                  

        二、机构设置情况

        序号

        所属单位名称

        1

        beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少药械集中招标采购中心(beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医保网络中心)

        第二部分  2021年度部门决算报表(见附件)

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        本中心没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        本中心没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

        十、部门决算公开相关信息统计表

        第三部分  2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2021年度收入总计37.28万元、支出总计37.28万元。与2020年相比,收入总计增加28.28万元,增加3.14倍,支出总计增加28.28万元,增加3.14倍。主要原因是2021年开始编制人员经费及项目经费。

        二、收入决算情况说明

        2021年度收入合计37.28万元,其中:财政拨款收入37.28万元,占比100%

        三、支出决算情况说明

        2021年度支出合计37.28万元,其中:基本支出12.28万元,占比32.94%;项目支出25万元,占比67.06%

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021年度财政拨款收入总计37.28万元、支出总计37.28万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加28.28万元,增加3.14倍,财政拨款支出支出总计增加28.28万元,增加3.14倍。 主要原因是2021年开始编制人员经费及项目经费。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2021年度财政拨款支出37.28万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出总计增加28.28万元,增加3.14倍。主要原因是2021年开始编制人员经费及项目经费。

        其中,人员经费10.14万元,占比27.2%,日常公用经费27.14万元,占比72.8%

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2021年度财政拨款支出37.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.04万元,占0.11%;社会保障和就业(类)支出1.13万元,占3.03%;卫生健康(类)支出35.27万元,占94.61%;住房保障(类)支出0.84万元,占2.25%

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2021年度财政拨款支出年初预算38.55万元,支出决算37.28万元,完成年初预算的96.71%。其中:

        按支出功能分类:

        1.一般公共服务支出年初预算0.04万元,支出决算0.04万元,完成年初预算的100%,用于组织事务支出。较2020年决算增加0.04万元,增长100%,主要原因是2021年开始编制人员经费。

        2.社会保障和就业支出年初预算1.17万元,支出决算1.13万元,完成年初预算的96.58%,用于事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算增加1.13万元,增长100%,主要原因是2021年开始编制人员经费。

        3.卫生健康支出年初预算36.45万元,支出决算35.27万元,完成年初预算的96.76%,用于卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)支出。较2020年决算增加26.27万元,增长2.9倍,主要原因2021年开始编制人员经费及项目经费。

        4.住房保障支出年初预算0.89万元,支出决算0.84万元,完成年初预算的94.38%,用于事业住房保障支出(住房公积金支出)。较2020年决算增加0.84万元,增长100%,主要原因是2021年开始编制人员经费。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年度财政拨款基本支出12.28万元,其中:人员经费9.78万元,主要包括工资福利支出9.775万元、对个人和家庭的补助0.005万元;公用经费2.50万元,主要包括商品和服务支出2.50万元。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

        2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.8万元,支出决算1.78万元,完成预算的99%,比2020年增加1.78万元,增长100%,主要原因是车管办核准我中心1辆公务用车编制,我中心据此编制公车运行费用1.8万元,通过租用相关车辆开展中心工作。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        2021年度“三公”经费中公务用车购置及运行费支出预算1.8万元,支出决算1.78万元,2020年增加1.78万元,增长100%,主要原因是:车管办核准我中心1辆公务用车编制。

        八、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明

        我中心无机关运行经费。

         

        (二)政府采购情况说明

        2021年度政府采购支出总额6.89万元,其中:政府采购货物支出5.42万元,政府采购服务支出1.47万元。政府采购授予中小企业合同金额6.89万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额6.89万元,占政府采购支出总额的100%

        (三)国有资产占用情况说明

        截至20211231日,我中心没有车辆。没有单价50万元(含)以上的通用设备,没有单价100万元(含)以上专用设备。

        (四)预算绩效情况说明

        (1) 绩效管理评价工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,我中心组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。我中心只有1个三级项目,涉及资金 25万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%

        组织对beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少药械集中招标采购中心(beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医保网络中心) 开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 37.28万元,从评价情况来看,我中心整体支出绩效评价得分为96分,评价结果为优。

        (2)部门决算中重点项目绩效自评结果

        药械招采和医保网络工作经费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是药械招采工作:1.在全面落实国家、省际联盟及我省组织(包括市级组织)的药品和医用耗材集中带量采购中选结果方面,我市药品、耗材带量采购人均集采金额为100.25元,在全省各地市排名第一;带量采购中选品种各批次药品、耗材落地执行进度分别为93.20%88.09%,在全省各地市排名分别为第二和第一;已结束采购周期各批次耗材执行进度为85.82%,在全省各地市排名第三;正在进行采购周期各批次药品、耗材总体执行进度分别为87.36%94.91%,在全省各地市均排名第二。2.牵头组织的大同-阳泉-朔州市际低值医用耗材集中带量采购中,有4家中选企业5个中选产品,平均降幅77.5%,大大减轻了患者的个人负担。3.组织全市各级经办机构和相关定点医疗机构召开药品耗材集中带量采购工作推进暨政策培训会,参训人员认真学习了国家、省相关政策及药品和耗材资金结余留用测算系统操作规范,提高了全市医保系统工作人员的综合业务素质和实操业务能力。二是医保网络工作:1.2021730日我市在全省率先上线省医保信息平台后,省平台涵盖了支付方式、跨省份异地就医、公共服务等14个子系统,响应高效,结算平均响应时间约0.8秒,比旧系统性能平均提升3-5倍,为参保人员提供了安全、快捷的优质服务。2.组织召开网络安全意识培训,提升了全市医保系统工作人员的网络安全意识;组织开展网络与信息安全应急演练,提高了我市医保系统工作人员网络与信息安全综合应急处置能力和防护技能。

        存在的问题及整改措施:一、加大对联盟所属医疗机构医务部门、采购部门、财务部门等相关部门人员的政策宣讲力度,更好、更积极落实好各项药械集采政策。二、增加人才引进渠道,创新培训工作机制、完善人才队伍建设的相关规章制度。提高人才引进层次和质量。

        第四部分  名词解释

        部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

        一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

        算资金。

        二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

        取得的收入。

        三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

        之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

        入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

           五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

        本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

        税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

        八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

        后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

        务而发生的人员支出和公用支出。

        七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        第五部分  附件

        一、2021年度部门决算报表

        二、项目支出绩效自评表