<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        阳泉高新技术产业开发区

        阳泉经济技术开发区综合保障服务中心2022年预算信息公开
        发布日期:2022-05-23 发布机构:

          一、阳泉经济技术开发区综合保障服务中心概况 

          (一)主要职能 

              责机关后勤服务工作;负责机关办公设施、公务用车、后勤设备等的运行与维护工作;负责机关固定资产登记、职工食堂等的管理。负责接待和对外联络工作;承担管委会接待工作。 

          (二)2022年主要工作任务 

          一是深入开展平安机关创建活动,坚持预防为主,建立办公楼隐患台账,从源头上防范和消除不安全隐患,创建平安机关。二是完成老旧附属办公设施进行紧急修缮,对机关食堂进行升级改造,进一步强化服务保障能力建设。三是积极做好机关后勤保障工作。落实责任制,加强水电供应和电梯、消防等系统设备的维护保养,确保全年水电、消防等设备安全运行无事故。四是深入开展优质服务。要切实做好我区重要会议、重大活动的务保障级接待工作,确保重要会议、重点接待、重大活动万无一失。五是积极对接市机关事务管理局,年初实行云平台管理,加强车辆调度,提供好用车保障。六是切实加强办公房产管理,进一步健全机关办公用房管理体制,整合资源,为各部门合理配置办公用房。 

          部门预算单位构成: 

          预算部门:阳泉经济技术开发区综合保障服务中心 

        序号

        所属单位名称

        1

        阳泉经济技术开发区综合保障服务中心

        2

         

        3

         

           

          二、2022阳泉经济技术开发区综合保障服务中心预算安排情况说明 

          (一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

          例:2022年收入预算1004.48万元,比2021减少348.25万元,下降25.74%,主要原因是项目预算减少 

          (二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

          例:2022年支出预算1004.48万元,比2021年减少348.25万元,增长下降25.74%,主要原因是基本预算减少98.84万元,项目预算减少249.41万元 

          (三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。 

          1.2022年基本支出208.62万元,比2021年减少98.84万元,主要原因是因人员调动,在岗人员减少 

          2.2022年项目支出795.86万元,比2021年减少249.41万元,主要原因是项目减少。 

          (四)政府性基金支出预算情况 

          综合保障服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

          (五)国有资本经营预算情况 

          综合保障服务中心2022年没有国有经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。 

          三、其他重要事项 

          (一)“三公”经费安排情况及增减变化原因 

          2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算91万元,比2021年增加0万元,与去年持平。其中:公务接待费5万元,比2021年增加0万元,与去年持平;公务用车运行维护费36万元,比2021年增加0万元公务用车购置费50万元,比2021年增加0万元,与去年持平 

          (二)机关运行经费安排使用情况 

          2022综合保障服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元。 

          (三)政府采购信息 

          2022综合保障服务中心政府采购预算总额395.28万元,其中:政府采购货物预算41.70万元、政府采购工程预算155万元、政府采购服务预算191.38万元。 

          (四)国有资产占有使用情况 

          1.车辆情况:公务用车20辆。 

          2.房屋情况: 

          (五)项目预算的绩效目标设立情况说明 

          1.绩效目标总体批复情况 

          2022年财政批复本部门(单位)绩效目标的项目有14个,涉及一般公共预算资金795.86万元、政府性基金预算资金0万元。 

          2.beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表要在附表13中以EXCEL表格形式公开。 

          (六)名词解释 

          1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

          2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

          3.“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆 购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

          4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

          5.政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。  

          6.一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

          7.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

          8.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 

          9.财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

          10.单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。  

          11.上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 

          四、2022综合保障服务中心预算信息公开表 

          (1)部门收支总表 

          (2)部门收入总表 

          (3)部门支出总表 

          (4)财政拨款收支总表 

          (5)一般公共预算支出表 

          (6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 

          (7)政府性基金预算收入 

          (8)政府性基金预算支出表 

          (9)国有资本经营预算收入预算表 

          (10)一般公共预算“三公”经费预算表 

          (11)机关运行经费 

          (12)政府采购预算资金明细(需要导入) 

          (13)项目支出绩效目标申报表(需要导入) 

         

            附件:部门预算公开表2022年.xls