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        beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市级机关工程建设中心2021年度部门决算

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        目录

        第一部分  概况

        一、本部门职责

        二、机构设置情况

        第二部分  2021年度部门决算报表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        十、部门决算公开相关信息统计表

        第三部分  2021年度部门决算情况说明

        第四部分  名词解释

        第五部分  附件

         

         

         

        第一部分  概况

        一、本部门职责

        负责市级机关办公区建筑物、构筑物的小型维修、日常维护和设施设备的管理维修。负责完成市级机关审批后基建维修项目的前期准备工作。负责组织工程项目审批维修、建设项目的勘察设计、监理、工程项目、设备材料采购招标、项目现场管理及现场施工安全。负责项目工程结算、审计及验收和移交工作。

        二、机构设置情况

        部门预算单位构成:

        预算部门:beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市级机关工程建设中心

        序号

        所属单位名称

        1

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        第二部分  2021年度部门决算报表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        十、部门决算公开相关信息统计表

        (注:如果公开表中某张表是空表也要挂空表,并附说明,格式如下图所示:

         

         

         

           

        说明:XX单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据)

         

        第三部分  2021年度部门决算情况说明(可根据实际情况附图说明)

        一、收入支出决算总体情况说明

        2021年度收入总计601.85万元、支出总计601.85万元。与2020年相比,收入总计减少674.45万元,下降72.6%,支出总计减少72.6万元,下降10.8%。主要原因是人员退休工资减少和项目资金减少。

        二、收入决算情况说明

        2021年度收入合计601.85万元,其中:财政拨款收入601.85万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

        三、支出决算情况说明

        2021年度支出合计601.85万元,其中:基本支出426.85万元,占比70%;项目支出175万元,占比30%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021年度财政拨款收入总计601.85万元、支出总计601.85万元。与2020年相比,财政拨款收入总计减少72.6万元,下降10.8%,财政拨款支出总计减少72.6万元,下降10.8%。主要原因是人员退休工资减少和项目资金减少。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2021年度财政拨款支出601.85万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出减少72.6万元,下降10.8%。主要原因是人员退休工资减少和项目资金减少。

        其中,人员经费368.17万元,占比61%,日常公用经费193.68万元,占比39%。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2021年度财政拨款支出601.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出601.85万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;国有资本经营预算(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%;(没有的项可不列举)

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2021年度财政拨款支出年初预算601.85万元,支出决算601.85万元,完成年初预算的100%。其中:

        部门应当根据决算表格数据,按支出功能分类科目说明所有支出完成情况,并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算601.85万元,支出决算601.85万元完成年初预算的100%,用于日常工作经费支出。较2020年决算减少72.6万元,下降10.8%,主要原因人员退休工资减少和项目资金减少。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年度财政拨款基本支出426.85万元,其中:人员经费368.17万元,主要包括工资支出、社保支出;公用经费193.68万元,主要包括日常公用支出。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

        2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.8万元,支出决算1.8万元,完成预算的100%,比2020年减少相同。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        部门“三公”经费1.8万元,属公务用车费用,2021预算1.8万元,支出1.8万元,与2020年支出相同。“三公”经费支出无相关的因公出国(境)费用,公务用车1辆。

        八、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明

        本部门无机关运行经费。

        (二)政府采购情况说明

        2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%.

        (三)国有资产占用情况说明

        截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用维修应急车辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

        (四)预算绩效情况说明

        本年无绩效管理项目。

        (五)其他需要说明的事项

        第四部分  名词解释

        部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

        一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

        算资金。

        二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

        取得的收入。

        三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

        之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

        入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

           五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

        本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

        税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

        八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

        后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

        务而发生的人员支出和公用支出。

        七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        第五部分  附件

        各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

         附件:beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少级机关工程建设中心公开表